送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-18 10:23

你好,按实际支付的做就可以
应付职工薪酬贷方余额40表示没支付的

豆豆 追问

2019-12-18 10:30

那这40我现在先放在哪个科目来调平呢?

豆豆 追问

2019-12-18 10:31

因为工资表和对账单都是要这40元才平

郭老师 解答

2019-12-18 10:32

你好,计提加上40
发的时候减去40

豆豆 追问

2019-12-18 10:47

这样借贷就不平了(捂脸)

豆豆 追问

2019-12-18 10:48

郭老师 解答

2019-12-18 10:49

借管理费用贷应付职工薪酬200
借应付职工薪酬160贷银存160

豆豆 追问

2019-12-18 10:51

郭老师,这样不是不平嘛?

郭老师 解答

2019-12-18 10:53

哪里不平,第一个分录借方,贷方都是200,第二个都是160借贷不平吗。

豆豆 追问

2019-12-18 10:54

好的,明白了
因为平时我计提和发放都放一起入,现在分开就可以平了

郭老师 解答

2019-12-18 10:59

和在一块也是平的,借方合计360贷方合计也是360哈

豆豆 追问

2019-12-18 11:54

好的,谢谢郭老师

郭老师 解答

2019-12-18 11:59

不用客气的。

豆豆 追问

2019-12-18 13:21

老师,我按照您说的计提加40,发放时减40,最后明细账应付职工薪酬—工资余额是贷80

郭老师 解答

2019-12-18 13:24

计提的时候按你应发的计提,不要再这个基础上加40
我给你觉的例子,比如应该发200
计提就是200

豆豆 追问

2019-12-18 13:30

噢~也是是这样,意思是按实际发放的计提对吗?

郭老师 解答

2019-12-18 13:36

不是,实际发放的加40。

郭老师 解答

2019-12-18 13:36

应发工资,如果是1000按1000计提,发的时候发1000减40。

豆豆 追问

2019-12-18 15:14

好嘞,谢谢郭老师的耐心讲解,祝您心想事成ヾ ^_^♪

郭老师 解答

2019-12-18 15:21

不用客气的。

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相关问题讨论
你好,按实际支付的做就可以 应付职工薪酬贷方余额40表示没支付的
2019-12-18 10:23:23
你好,需要有工资表才可以的。对账单需要有营业执照公章等
2020-05-27 09:40:58
你好,这个表是银行对账单。
2019-12-06 13:17:49
你好,几千块,可以在本月单独计提即可。
2019-06-25 22:36:59
您好,出纳可以。不然谁编制呢
2021-10-19 22:30:20
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