送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-12-23 16:32

你好,红字发票就做正常的销售分录,金额负数,或者相反分录 
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 
借;库存商品 贷;主营业务成本
你红字发票是在18年开具的,就按正常的销售退回做分录的,而不是通过以前年度损益调整科目核算的

九十 追问

2019-12-23 16:33

我这个月缴纳增值税的时候怎么处理?

王超老师 解答

2019-12-23 16:37

借:应交税费-已交增值税
贷:银行存款

九十 追问

2019-12-23 16:39

我的意思是。红冲了的销项税。和当月的要缴纳的增值税会发生对冲。按照对冲后的缴纳增值税?

王超老师 解答

2019-12-23 16:48

你好同学,可以把问题描述的清晰一点吗?

上传图片  
相关问题讨论
你好,红字发票就做正常的销售分录,金额负数,或者相反分录 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本 你红字发票是在18年开具的,就按正常的销售退回做分录的,而不是通过以前年度损益调整科目核算的
2019-12-23 16:32:31
如果 前面是开错了 可以退回重开 没有风险
2019-06-25 14:29:05
开票错误的红冲还可以开原来税率的发票
2019-04-17 12:19:40
对的 还是按16%红冲,开票错的再重开16%的票
2019-04-01 10:34:18
你好现在要先去税局填写承诺书才能开 原来税率的发票
2019-11-25 17:30:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...