送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-12-29 18:41

你好,同学。
借 固定资产
贷 应付款项
预算付示处理

慈祥的小兔子 追问

2019-12-29 19:49

不好意思这是3个问题,第一个问题这么做科目的话,银行存款冲不了啊。第二个问题用您的回复感觉可有,第三个问题是挂账款用经费付的借方冲了应付账款后固定资产怎么录呀

陈诗晗老师 解答

2019-12-29 19:51

1.你用应付账款购买,就不存在 付钱了啊
2.预算会计是不处理,预算会计是收付实现制
3.你是直接是 借固定资产 贷应付款项

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相关问题讨论
你好,同学。 借 固定资产 贷 应付款项 预算付示处理
2019-12-29 18:41:03
借:固定资产 贷:其他应付款
2022-04-09 17:50:07
贷方直接做其他应付款就可以了
2019-06-20 15:02:04
你好! 借:固定资产 贷:银行存款 补提折旧 借:业务活动费用 贷:累计折旧 预算会计做分录 借:行政支出 贷:资金结存…货币资金
2020-01-03 15:40:06
你好,同学。借 固定资产 贷 应付款项
2020-05-19 16:02:18
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