送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-17 15:08

是不是外账这样做:当时付了现金了,借:银行存款或现金; 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。

Bonnie 追问

2016-04-17 15:28

请问2015年少计提了管理费用-折旧费465.21, 调账:借:以前年度损益调整465.21 贷:累计折旧 465.21 借:利润分配-未分配利润465.21,贷:以前年度损益调整465.21 少计提折旧,多交了所得税33万怎么分录?

邹刚得老师 解答

2016-04-17 15:06

如果确实给了这么多人开具发票,应收账款是需要设置对应的明细
如果你当时就收款了,你可以通过库存现金或银行存款科目核算,不用通过应收账款

邹刚得老师 解答

2016-04-17 15:11

是的

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如果确实给了这么多人开具发票,应收账款是需要设置对应的明细 如果你当时就收款了,你可以通过库存现金或银行存款科目核算,不用通过应收账款
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