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appleingo
于2020-01-02 14:15 发布 1359次浏览
蒙蒙
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2020-01-02 14:15
你好,分录借:预付账款贷:银行存款
appleingo 追问
2020-01-02 14:16
老师我想使用分摊的科目
蒙蒙 解答
2020-01-02 14:17
你好,应该先入预付。等发票到了在转核销预付。
2020-01-02 14:26
老师取得发票时再转摊销的话已经隔月了,那费用不是累计计入了下个月了吗
2020-01-02 14:35
不会的呀,预付的时候,仅仅入的是预付账款,并没有形成费用。
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一次性预付了三个月服务费给客户,对方还没有开发票,怎么写分录
答: 你好,分录 借:预付账款 贷:银行存款
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开出监理服务费发票的分录怎么做
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讨论
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防伪开票技术服务费发票怎么做分录
蒙蒙 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
★ 4.95 解题: 3655 个
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appleingo 追问
2020-01-02 14:16
蒙蒙 解答
2020-01-02 14:17
appleingo 追问
2020-01-02 14:26
蒙蒙 解答
2020-01-02 14:35