老师,其他应付款的负数怎么调平?其他应付款-水电费 问
同学你好 借营业外支出 贷其他应付款 答
老师好,餐饮公司 一般纳税人 收到供应商开具的自 问
你好,按照910来做入库,你允许抵扣增值税了,这个所得税就不能抵扣了。 答
老师,之前有暂估,现在拿回来了点成本票,做汇算清缴 问
你好,同学, 汇算清缴截止日之前拿到发票的话,不用调增 答
将库存商品120万元作为福利作价160万元发放给职 问
您好,请问一下具体是咨询什么的呀 答
老师,认缴时间是2025年,到时候,没钱,可以延长认缴时 问
您好, 可以的,现在是按8年来认缴 答
公司购买了一辆二手车,收到二手车销售统一发票,发票标注的金额为5000元,那么入到固定资产中就以5000元为准计提折旧是吧?这个二手车辆计提几年?
答: 您好 发票标注的金额为5000元,入到固定资产中就以5000元为准计提折旧 请问购买前二手车已经使用了几年
收到一张二手车统一发票,15000,记入固定资产后要不要折旧的
答: 你好,计入了固定资产核算,今后就需要计提折旧的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我现在手上有一张二手车销售统一发票,因为刚去这家单位,看了账面,金额为0,这张发票全部要做资产处置损益吗?能指导下不!谢谢!冲账面数借:累计折旧,贷:固定资产,后面要怎么处理?
答: 你好! 1、转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、计算应交纳的增值税: 借:固定资产清理 贷:应交税费——应交营业税 3、出售收入: 借:银行存款 贷:固定资产清理 4、结转清理净损益: 借或贷:营业外支出/营业外收入 借或贷:固定资产清理
轻装生活 追问
2020-01-05 10:54
bamboo老师 解答
2020-01-05 10:58
轻装生活 追问
2020-01-05 11:25
bamboo老师 解答
2020-01-05 11:27