送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-05 17:57

您好
请问上期留抵的时候有没有做账务处理?

单纯的爆米花 追问

2020-01-05 17:58

没有

bamboo老师 解答

2020-01-05 17:59

那本期继续留抵 按照累计的进项跟销项金额写分录
借:应交税费-应交增值税-销项税额
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

单纯的爆米花 追问

2020-01-05 21:21

以前每个月的增值税,月末都没有结转,可以12月的时候,根据增值税本年累计的销项   进项发生额结转吗

bamboo老师 解答

2020-01-05 21:30

以前每个月的增值税 月末都没有结转 可以12月的时候,根据增值税本年累计的销项 进项发生额结转

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相关问题讨论
您好,不需要进行账务处理
2020-06-05 14:34:08
你好!这样的不用单独做凭证。
2017-06-21 10:56:34
同学,你好,月末做应交税费-应交增值税-转出多缴增值税即可
2020-03-30 15:35:42
你好,这种情况不需要做结转未交增值税分录
2018-12-04 11:30:06
你好,是需要做结转增值税的处理? 
2024-01-11 16:08:28
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