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于2020-01-06 16:10 发布 1686次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-06 16:17
你好 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款
。 追问
不是 银行账
meizi老师 解答
2020-01-06 16:19
你好 是登记日记账吗?还是什么情况? 你不是要做分录吗?你之前收到货款 应该是做了收入分录 和增值税的
2020-01-06 16:29
不是 当月开了票作废了 但是钱已经打进来了 所以只做了银行账 当时做的借银行存款 贷应收 现在老板又往回退款了给人家 怎么做分录
2020-01-06 16:35
你好 那你就做借应收账款贷银行存款
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老师 我给对方退货款 挂的是应收 退货款怎么做分录
答: 你好 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款
老师,对方给我们送货 ,我们把货款付了,后面对方又退货,那我们多付的款就没有收回来,这种怎么做分录?
答: 你好 多付的款走营业外支出 后期不会给你了嘛
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到退货款要怎么做分录
答: 您好 借:银行存款 贷:应付账款
退货款怎么做分录
讨论
期初建账漏了一笔应收货款 请问这个月应该怎样做分录
老师,我想问一下假如应收货款是8000元,后面因为其他原因,减少1500元,那怎么做分录
请问收到一个公司把他们在另一公司的应收货款抵出的货物应该怎么做分录
老师请问现在开票80,然后支付退货款20,以前收到货款100没开票,直接写的借存款100贷应收100了,那么现在怎么写分录呢
meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-01-06 16:17
meizi老师 解答
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