送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-09 20:05

您好
未勾选的进项税额,借:应交增值税(待抵扣税额)后,月末不需要结转

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1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额) 说明前期暂估时的进项税票,当月验票了,才会出现这笔分录
2017-06-26 08:55:04
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