送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-01-10 10:17

您好,预付时:借:预付账款   贷:银行存款
收到发票时:借:长期待摊费用    贷:预付账款
每月摊销时:借:管理费用-租金   贷:长期待摊费用

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可以在下个月再把抵扣联认证抵扣掉的,所以发票联会计分录可以这样来入账: 借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/待抵扣进项税 贷:应付账款/应付货款 在第二个月把抵扣联认证抵扣过后,即可把抵扣进项税转入进项税额中的,会计分录如下: 借:应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应交税费/应交增值税/待抵扣进项税
2019-11-19 16:07:16
您好 请问您收到发票的时候怎么写的分录
2019-10-26 21:35:48
您好!借管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷现金等 然后借管理费用福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-07-30 14:57:36
你好,认证发票不用做会计分录。 借:库存商品 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2019-07-25 09:50:45
您好,您没有认证之前怎么做的
2019-05-16 21:31:58
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