老师,我又碰到一个问题,餐费发票已开,钱暂未付,我贷 问
那个一般是挂其他应付款 答
老师 盘盈的固定资产 不是不通过待处理财产损溢 问
同学你好 同学说的是财务会计,盘盈的固定资产是通过“以前年度损益调整”核算 这里问的是事业单位,所以是通过待处理财产损溢 答
老师,支付第三方合作服务费用怎么写分录呢?(下面业 问
你好!需要B公司给你们开发票计入你们成本或费用, 答
老师我们2023年账上业务招待费有8850多,销售收入3 问
您好,这个的话,是可以的,可以这样 答
出售给个体户边角料150元,现金开去,怎么开票 问
直接开销售材料的发票,备注边角料就行 答
想请教你一下,我们公司帮其他公司的人买社保,但一直都没有挂其他应收帐,年底才一次性收回他的社保费,分录是做借银行存款,贷其他应收款还是
答: 你好,你之前买保险时怎么确认的
老师你好,我公司于今年1月支付去年11月份的工资:银行存款支付:44319元,用其他应收款支付113242元,合计支付了157561元,应付工资总额179918元:1、包括单位支付的社保8948元,个人支付的社保:3688元,2、还扣除了个人借款9721元,3、银行存款支付44319元,用其他应收款支付113242元,麻烦老师写出:1、支付工资、社保的会计分录。2、计提社保的会计分录,谢谢老师!
答: 你好,你的应付工资179918不等于银行存款44319%2B其他应付款113242%2B个人社保3688啊,还差18669,剔除个人借款也还差8948,这个8948是单位承担的社保金额,但是不应该放入你的应付工资啊
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请教老师,领导有个朋友在公司上社保,然后公司给他负担的钱,领导考虑不要这些钱了,缴纳社保时,借:其他应收款 10 贷:银行存款,现在不给人家要了,这笔钱,如何做分录,
答: 您好 借:营业外支出 贷:其他应收款
小惑老师 解答
2020-01-12 12:55
棒棒糖 追问
2020-01-12 12:58
小惑老师 解答
2020-01-12 13:08
棒棒糖 追问
2020-01-12 13:10
棒棒糖 追问
2020-01-12 13:13
小惑老师 解答
2020-01-12 13:24