送心意

月月老师

职称中级会计师

2020-01-14 17:32

你好,正确的分录是
借:管理费用
贷:银行存款
借:应交税金—增值税(减免税额)
管理费用 负数

无忧无虑 追问

2020-01-14 17:39

嗯,那我现在就只能记入管理费用了,但是已经跨年,是不是借“以前年度损益”贷“其他应收款”?

月月老师 解答

2020-01-14 17:40

你好,你这样修改吧
借:应交税金—增值税(减免税额)
贷:其他应收款

无忧无虑 追问

2020-01-14 17:45

税控盘技术 服务费是要求在一年内抵扣吧?我现在已经超过一年期限且未抵扣哦

月月老师 解答

2020-01-14 17:46

你好,现在没有一年的要求了,可以继续抵扣的。如果当地不能抵扣了,就把减免税额转到办公费用。
借;管理费用—办公费
贷:应交税金—增值税(减免税额)

无忧无虑 追问

2020-01-14 17:50

哦哦,好的,谢谢老师

无忧无虑 追问

2020-01-14 17:55

再咨询一下,只有技术服务费才可以抵扣吧?金税盘的买价是不可以抵扣的吧?

月月老师 解答

2020-01-14 18:06

你好,购买税盘也是可以抵扣的。

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相关问题讨论
你好,正确的分录是 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税金—增值税(减免税额) 管理费用 负数
2020-01-14 17:32:21
您好,这个是其他应收款就可以了
2022-04-13 21:17:45
你好,就是你上面写的分录那样做 借销售费用 贷其他应收款-单位-支付宝张博
2022-03-05 11:06:09
你好! 借管理费用…技术服务费 贷其他应收款-押金保证金-支付宝保证金
2022-03-05 11:01:29
你好,可以这样,年底让法人转回来平账,然后新的一年再转给法人
2022-01-20 11:50:26
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