老师,请问下这种我们公司付的客户寄样品过来产生 问
您好,可以进行报销的呢。 答
有个问题,比如发票三月开的,一定要计入第一季度成 问
你好; 是的; 发票开的3月; 要计入1季度; 成本也得计入的 答
老师,请问一下,公司日常招待收到的餐饮电子发票,税 问
你好;不能用;这个发票目前没有免税税率的;这个发票肯定是错误的 答
去年代账公司那里做账的,今年拿回来做,财务软件不 问
您好,往来账重分类没问题的,你要知道账务金额和税务申报金额之间怎么重分类的就可以,不需要完全一样的 答
老师这个能帮忙看下分录是否是对的吗 谢谢 问
你好,社保个人部分不应该计入管理费用和销售费用 答
职工社保期末在借方可对?
答: 您好 请问是其他应收款还是其他应付款
社保的分录: 计提的时候 借方:费用 借方 其他应收款-个人社保部分 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 贷方:银行存款 还是计提的时候:借方:费用 贷方:应付职工薪酬-社保 支付时:借方:应付职工薪酬-社保 借方:其他应收款-个人社保部分 贷方:银行存款
答: 就是个人社保部分 计不计入应付职工薪酬 -社保里面
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问缴纳社保,借方科目应是其他应付款-社保,还是应付职工薪酬-社保?
答: 一、缴纳社保时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、计提社保时的分录是费: 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 按公司承担的社保费用计提
bamboo老师 解答
2020-01-15 17:19
bamboo老师 解答
2020-01-15 17:39
bamboo老师 解答
2020-01-15 17:51
bamboo老师 解答
2020-01-15 18:07
bamboo老师 解答
2020-01-15 18:10
bamboo老师 解答
2020-01-15 18:12
bamboo老师 解答
2020-01-15 18:18
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2020-01-15 19:15
bamboo老师 解答
2020-01-15 19:20
小白 追问
2020-01-15 17:17
小白 追问
2020-01-15 17:36
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2020-01-15 17:41
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2020-01-15 17:42
小白 追问
2020-01-15 18:04
小白 追问
2020-01-15 18:09
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2020-01-15 18:09
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2020-01-15 18:10
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2020-01-15 18:14
小白 追问
2020-01-15 18:24
小白 追问
2020-01-15 19:18