送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-15 17:04

您好
请问是其他应收款还是其他应付款

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:19

其他应收款-职工社保有余额正常的

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:39

不是的 本年利润年末一次性转到利润分配

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:51

是不是预收的货款?

bamboo老师 解答

2020-01-15 18:07

货物有没有发放给客户

bamboo老师 解答

2020-01-15 18:10

如果发给对方了 一般要确认收入

bamboo老师 解答

2020-01-15 18:12

别把发货单或者合同放在帐了就好了 就当么有发货给人家 先预收了

bamboo老师 解答

2020-01-15 18:18

那在资产负债表是负数还是正数?

bamboo老师 解答

2020-01-15 19:15

正数100多万的话 没事的  一般税务就看资产负债表 不看科目余额表

bamboo老师 解答

2020-01-15 19:20

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

小白 追问

2020-01-15 17:17

老师!其他应收款

小白 追问

2020-01-15 17:36

老师利润分配可是每个月都要结转?

小白 追问

2020-01-15 17:41

老师  应收账款年末在借方可有事?

小白 追问

2020-01-15 17:42

是贷方!说错了

小白 追问

2020-01-15 18:04

嗯嗯

小白 追问

2020-01-15 18:09

好像发给人家了!也不确定!怎么说?老师

小白 追问

2020-01-15 18:09

总共3万多块钱

小白 追问

2020-01-15 18:10

如果没有开票也没有确认收入!现在怎么搞

小白 追问

2020-01-15 18:14

那我可要把科目改过来!但那好像是6月份的!我导出来余额表的时候发现的!

小白 追问

2020-01-15 18:24

是正数一百多万!但是年终这样余额表是不是不好!我回头这个月就给它申报了!科目可要改?

小白 追问

2020-01-15 19:18

好的  谢谢老师!

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您好 请问是其他应收款还是其他应付款
2020-01-15 17:04:27
就是个人社保部分 计不计入应付职工薪酬 -社保里面
2022-09-06 09:55:06
您好,您的问题不完整啊。
2016-11-11 15:33:12
一、缴纳社保时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 二、计提社保时的分录是费: 借:管理费用——社保费 贷:应付职工薪酬——社保费 按公司承担的社保费用计提
2020-07-15 11:11:50
您好,您的问题是什么呢?
2017-07-15 17:22:14
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