送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-22 19:36

您好
请问您入账的时候待抵扣分录怎么写的

向往 追问

2020-01-22 20:03

入账时:借  主营业务成本_燃油应交税费-应交增值税_待抵扣进项税额

bamboo老师 解答

2020-01-22 20:18

那不需要结转 等下月认证的时候计入进项税额就好了

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项 摘要就是转上月未认证发票
2023-12-04 08:47:01
不可以的哈,没有那个说法
2023-05-17 09:59:48
同学你好,你是说待认证进项税额吧,由于其属于企业的一项资产,将来可以抵扣。
2023-01-31 13:17:18
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