
请问老师下,6月份开的增值税专用发票,9月份开负数增值税专用发票,冲销,已经缴纳的增值税可以退吗?还是负数发票中的增值税在申报本月增值税时抵扣掉呢?申报系统自动抵扣,还是我们手工输入抵扣呢、该怎么申报呢?
答: 你导入销项时自动减掉的
增值税附加申报,增值税附加申报,销项收入得出来的增值税,去计算增值税附加,有进项抵扣,要抵扣完了剩余的数去申报吗
答: 是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
增值税专用设备抵扣申报可以跨年申报吗
答: 你好,可以跨年申报的。


/wx。。。。。。 追问
2020-01-26 21:47
安与逸老师 解答
2020-01-26 22:00