送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-12 01:11

借,库存商品,负数
贷,银行存款,负数

借,库存商品
应交税费
贷,银行存款

首先你要做一笔负数的分录,把上面的分录给他冲红,在按照你的发票再做一笔。

华女 追问

2020-02-12 08:48

夸年了,可以这样

华女 追问

2020-02-12 08:52

且8月份商品己出售,做了成本结转了。直接冲红,重新做有影响吗?

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 10:05

借,应交税费~进
贷,以前年度损益调整
借,以前年度损益调整
贷,未分配利润

华女 追问

2020-02-12 18:38

进项票直接计入以前年度损益吗?不能留抵

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 18:45

你这收到当期你要抵扣进项的啊,我冲的以前年度损益调整是减少的成本

华女 追问

2020-02-12 18:51

不明白,那我抵扣时,会计分录怎样做呢?

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 18:53

借,应交税费~进
贷,以前年度损益调整
借,以前年度损益调整
贷,未分配利润
你现在收票时,只需要调整进项部分,你直接这样调整的时候就计入了进项税额了。

华女 追问

2020-02-12 19:28

我去年只做了两笔分录:
第一笔:借:库存商品  12000 贷:银行存款12000
第二笔:借:主营业务成本 12000   贷:库存商品12000
利润结转:借:本年利润  12000  贷:主营业务成本12000元
2月份收到普通发票88495+11505(税)
可否详细写出从收票到结转的每一笔分录呢?

华女 追问

2020-02-12 19:29

上面说到此笔业务夸年

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 19:29

普通 发票?你不是专用 发票
多动作的2000怎么处理的呢

华女 追问

2020-02-12 19:30

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 19:32

你多支付的2000呢,怎么处理的

华女 追问

2020-02-12 19:38

发票价12000元(价11650十税350

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 19:44

2月份收到普通发票88495 11505(税)
你这里加起来只有10000的发票金额。

华女 追问

2020-02-12 19:45

2月份收到普通发票11650+350

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 19:45

你不用调整,直接将发票作为原始凭证附上就是了。

华女 追问

2020-02-12 19:50

夸年的,可以直接附上吗。

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 19:52

你这是当时实际发生,只要在汇算清缴前取得发票就可以的。

华女 追问

2020-02-12 19:57

那直接抽走当时的收据,将发票放入8月份会计凭证中,即可。对吗

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 19:59

收据抽走,还是放着,再把发票加进去,就是了,最好附一个说明,当时发生后面取发票的证明。

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您好,本月付款时,借;预付账款,贷;银行存款。采购入库时,借;库存商品,贷;应付账款-暂估。销售结转成本,借;主营业务成本,贷:库存商品。
2018-09-03 18:18:45
借,库存商品,负数 贷,银行存款,负数 借,库存商品 应交税费 贷,银行存款 首先你要做一笔负数的分录,把上面的分录给他冲红,在按照你的发票再做一笔。
2020-02-12 01:11:24
可以,具体还要参照你们的合作模式。
2017-03-15 12:49:12
同学你好 采购入库是这样
2022-02-21 14:08:54
你购入借消耗性生物资产贷银存 你们插种成活的不用单独做,成本借消耗性生物资产贷银存 所有的成本都在这个科目归集 可以销售的时候入库 借库存商品贷消耗性生物资产 结转成本借主营业务成本贷库存商品
2020-01-14 23:54:00
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