送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-14 14:24

你这个在增值税申报表免抵税额出填写没有?

开放的铃铛 追问

2020-02-14 17:21

填写了。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 17:23

就是我2019年7月份的时候填写这张表格时,把6月份不得抵扣和7月份的加一起了,那时候报税税局没说什么通过了,现在来说有这个差额。

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 17:34

相当于你这一块儿的差额,是由于你没有按照顺序填写而导致的,是不是

开放的铃铛 追问

2020-02-14 19:22

不是,这个差额是我7月份填写的时候填写错误,然后那时候税局没有说有问题,正常申报了,现在才来说有这个差额,报不了。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 19:22

然后想问下有没有什么解决办法?

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 19:27

你现在自己更改是不行了,已经过了这么久的征期,你只能去大厅把之前的数据更改,然后再重新申报才可以通过了。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 21:15

我是那个退税汇总计算那个填错,其他数据都没错,这个填错不影响我其他的申报数据,大厅也能改嘛?

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 21:23

会影响的,你这个数据错了,那么你申报表里面填的数据就会当期实际退税的金额不一致,你这个配比他不能通过呀。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 23:16

可是我申报表申报的数据和退税汇总表里面的数据是一致的,实际的退税金额和我申报的是一致的。

开放的铃铛 追问

2020-02-14 23:16

而且我七月份申报的时候是没有问题的,直接通过的。到现在才来跟我说有这个差额。

陈诗晗老师 解答

2020-02-14 23:19

联系一下你的主管税务机关这边是怎么回事儿?如果说你这个数据儿都是一致的,就不会出现的图片中的提示。这个公式是系统自动设置好的,只有出现差异的时候,系统才会出现这个提示。

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相关问题讨论
您好,哪个对按哪个填写,直接修改那个有差额的数据,与正确的数据一致起来。
2017-11-10 21:00:04
你这个在增值税申报表免抵税额出填写没有?
2020-02-14 14:24:05
您好,那您另外还有具体错误的提示吗
2019-07-13 16:07:07
开票不及时导致,就是货物流已走了,但发票还没开。建议及时开票
2017-06-07 18:14:38
同学你好 如是外贸企业,应存留如下资料:1.《外贸企业出口退税汇总申报表》;2.《外贸企业出口退税进货明细申报表》;3.《外贸企业出口退税出口明细申报表》;4.出口货物退(免)税正式申报电子数据;5.下列原始凭证;(1)增值税专用发票(抵扣联)、出口退税进货分批申报单、海关进口增值税专用缴款书(提供海关进口增值税专用缴款书的,还需同时提供进口货物报关单);(2)委托出口的货物,还应提供受托方主管税务机关签发的代理出口货物证明,以及代理出口协议副本;(3)属应税消费品的,还应提供消费税专用缴款书或分割单、海关进口消费税专用缴款书(提供海关进口消费税专用缴款书的,还需同时提供进口货物报关单);(5)主管税务机关要求提供的其他资料
2022-07-14 12:00:55
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