送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2020-02-27 14:12

您好,请问您当时入账的时候,有没有做转出?

5fsshz 追问

2020-02-27 14:33

老师,事情是这样的
2019年年初收到1张材料专票,当月已认证,并结转成本
2019年12月红冲重开,正数和负数发票都已入账,但我未在申报时进项转出
2020年1月不小心将12月份重开的正数发票勾选认证

现在更正12月报表进项转出怎么处理呢

微微老师 解答

2020-02-27 14:44

您好,您现在的问题是这样的吗?
1.负数发票已经入账,作了进项转出。
2.你正数的发票入账了,但是没有认证抵扣
对吗?

5fsshz 追问

2020-02-27 16:30

不是,12月份负数发票已入账,没有进项转出,12月份正数发票已入账没有勾选,准备不勾选了,2020年1月不小心勾选了

微微老师 解答

2020-02-27 16:32

您好,这个问题已经回复过您了,对吗

5fsshz 追问

2020-02-27 17:30

没有吧

微微老师 解答

2020-02-27 17:32

有一个人问了和你一样的问题,我以为你们是同一个人呢。

微微老师 解答

2020-02-27 17:32

如果作进项转出,会对财务报表有影响

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同学你好,这个原因,那这个差额就是要转出的差额
2021-02-04 22:23:25
你好,本月修改就可以的
2019-11-22 08:56:56
您好,请问您当时入账的时候,有没有做转出?
2020-02-27 14:12:05
如果需要做进项税转出,当月进项税需要转出就不能抵扣了(特殊情况的再要抵扣需要到税务局写申请),不存在次月再进行抵扣的情况。如果不想申报抵扣,可以先暂时不认证,等次月再认证
2019-05-07 09:00:59
你好 投分送,要视同销售,不能做进项转出!
2020-05-14 09:38:29
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