送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-03 14:56

计提的时候已经分了,借管理费用/制造费用/销售费用贷应付职工薪酬

風輕雲淡 追问

2020-03-03 14:57

那就是计提了后,工资发了。就算完结了

朴老师 解答

2020-03-03 15:03

对的,就是这样的哦,满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
是一回事。祝您工作愉快!
2018-11-08 11:26:00
计提的时候已经分了,借管理费用/制造费用/销售费用贷应付职工薪酬
2020-03-03 14:56:06
应发工资这个去计提
2020-02-25 13:03:19
您好!车间管理的一般是需要分配的。
2017-03-02 15:30:03
1,计提:借:主营业务成本-工资。贷:应付职工薪酬-工资(做一个工资分配表附在凭证后面),然后再支付借:应付职工薪酬 贷银行存款或现金要这么做才行,。2,如果不计提,直接借主营业务成本-工资,贷银行存款或现金。是不行的,这样不能反映职工薪酬,做年终结算时有要用到这个数据的
2015-06-25 16:43:44
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