送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-10 12:37

同学,你好,有折旧费用,摊销费用、工资、社保、公积金、税金等等

时光无声 追问

2020-03-10 12:38

计提工资,直接计提应发工资,包含了社保这些,可以吗,就不单笔计提了

时光无声 追问

2020-03-10 12:39

还是分开计提比较好

小叶老师 解答

2020-03-10 12:41

分开计提,社保这些是计提公司承担部分,如果是当月交社保就不用计提了

时光无声 追问

2020-03-10 13:05

老师如果采购原材料,货已到,发票未收到,我们如何账务处理,税费怎么处理

小叶老师 解答

2020-03-10 13:06

借:原材料,贷:应付账款-暂估(不含税)  税费等票到的时候再做

时光无声 追问

2020-03-10 13:08

票到后怎么做

小叶老师 解答

2020-03-10 13:36

票到,冲暂估:借:原材料红字,贷:应付账款-暂估(红字)  同时,借:原材料   应交税费    贷:应付账款

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你好,正常处理凭证都是用蓝字分录,只有要调整冲红时候用红字分录
2019-09-15 19:44:31
同学,你好,有折旧费用,摊销费用、工资、社保、公积金、税金等等
2020-03-10 12:37:42
你好,要的,不然就不叫计提呢
2019-01-11 08:55:09
你好,可以的。用利润分配或者是以前年度损益调整来做。
2022-04-06 17:46:43
您好 摘要写冲销多计提费用
2020-01-01 22:18:48
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