送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-03-11 10:33

本来是其他应收款20000,后来你们欠他5000时,抵了其他应收款5000.  最后退给15000,  借:银行存款 15000  贷:其他应收款   15000

小白 追问

2020-03-11 10:59

要连同库存商品一起写会计分录吧?借其他应收款         银行存款 15000    贷:库存商品   550000     其他数字不知道怎么填写,另外 我们差她的5000元的帐是些其他东西 ,并且这些东西都是些烟啊,我们前期都入过帐无从找出。所以这个分录该怎么写?

张乐老师 解答

2020-03-11 11:43

借:实收资本   530000
       其他应收款    20000
    贷:库存商品-酒      550000

欠他其他东西的时候,
借:库存商品 —烟等 5000
     贷:其他应收款         5000

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本来是其他应收款20000,后来你们欠他5000时,抵了其他应收款5000. 最后退给15000, 借:银行存款 15000 贷:其他应收款 15000
2020-03-11 10:33:10
受让方直接按支付对价入账,缴纳印花税就可以了
2019-04-22 09:22:37
您好!没有区别,都是计入管理费用-福利费里面。
2017-02-17 16:33:45
你好,借实收资本-其余10个股东 贷:实收资本--5个股东。如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2018-06-16 14:35:20
借;实收资本——原股东 贷;实收资本——新股东
2016-12-16 11:58:01
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