送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-03-12 11:51

你好,3月份的账,红冲的和重新开对冲了,其他按平时账务处理

用心对待  追问

2020-03-12 21:30

不好意思哈,老师,您的回签我不太明白。业务是已经在1月份已经完成的,相当于是票面信息错误,红冲了后重开,我需要做会计分录吗?怎么做

庄老师 解答

2020-03-12 22:35

你好,冲红和原来抵销,重新开票,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税

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相关问题讨论
同学你好 之前的无票收入红冲了,然后重新开发票就行了
2020-09-03 12:58:00
你好 这样是不可以的 没有真实业务是不能这样开发票的 你就按实际 70万开发票
2019-11-22 14:59:23
你好,嗯嗯,发票给对方了嘛,可以要回来的嘛
2019-07-11 10:20:05
按红票金额冲减你原来的收入凭证。再按重开的重新确认收入
2017-06-09 13:09:12
您好,这个月收到发票时,借;库存商品,553.84元减去税费,应交税费-应交增值税-进项,553.84元乘以增值税率/(1+增值税率)(收到增值税专用发票,含税金额是553.84元,否则无此分录),贷;现金或者银行存款,553.84元。同时冲减暂估成本,借;库存商品,负数659.8元,贷:应付账款,负数659.8元。
2017-08-27 13:48:49
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