送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-14 09:40

可以做借应收账款 贷预收账款  应交税费-应交增值税-销项税额     挂往来下面,之前主营业务收入那个位置挂往来下面,

学海无涯 追问

2020-03-14 10:03

预收属于负债性质,只是先开出发票还没发货,没收到钱呢,为何会用到预收账款科目呢?

maize老师 解答

2020-03-14 10:07

只是挂一个往来下面,挂着,

学海无涯 追问

2020-03-14 10:10

哦,那月底还需要做一笔预收冲应收账务处理么?还是不用再做?等发出货物时再做借预收账款,贷,主营业务收入?

maize老师 解答

2020-03-14 10:11

不做,等发货的时候做借预收账款,贷,主营业务收入

maize老师 解答

2020-03-14 10:12

要不就只能发票和账务处理不一样,借:应收账款13,贷,应交税费-应交增值税-销项税额13  剩下不做,等收款做借银 贷应收账款,发货做借应收账款 贷主营业务收入

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32
您好 (1)甲公司购入需安装的生产设备一台时: 借:在建工程300000       应交税费-应交增值税-进项税额 39000       贷:银行存款 339000 (2)领用本公司原材料时 借:在建工程 50000      贷:原材料 50000 (3)以银行存款支付安装费 借:在建工程40 000       应交税费-应交增值税-进项税额 3 600       贷:银行存款 43600 (4)达到预定可使用状态 借:固定资产390000   贷:在建工程390000
2021-04-12 18:00:57
可以做借应收账款 贷预收账款 应交税费-应交增值税-销项税额 挂往来下面,之前主营业务收入那个位置挂往来下面,
2020-03-14 09:40:07
开出增值税专用发票此处不做收入和应收,你没有发货啊。应该 借 合同资产 贷 应交税费-应交增值税-销项
2019-09-15 09:17:38
您好 原材料在购进的时候已经抵扣进项了 现在领用的时候不需要再算了
2020-03-22 22:27:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...