送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-18 21:13

借 管理费用
贷 应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
其他应收款
贷 银行存款

是的

借 预付账款 2600
贷 银行存款  2600

是什么发票

借 预付账款 6200
贷 银行存款

借 管理费用
贷 应交税费 进转出

孝顺的路人 追问

2020-03-18 21:33

老师您好!问题2是增值税普通发票,分录?问题4是增值税普通发票,分录?问题5为什么不入无形资产?(5年以后每年1000元)问题6跨年发票了是不是用以前年度损益调整,分录?领导的发票是以个人名义报销的,是不是要合并工资薪金交个税?谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-18 21:43

2 借 预付账款     贷 银行存款
4 是费用,成本,材料?这类,不是普和专的发票
5 可以通过无形资产,也可预付账款
6 借 以前年度损益调整
贷 应交税费 进转出
借 未分配利润
贷 以前年度损益调整
如果是福利 费就

孝顺的路人 追问

2020-03-18 21:52

老师您好!装修费8万为啥不入长期待摊费用?我们公司是建筑勘察设计研究院公司,应是普票负数,设计费,分录?谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-18 22:43

因为在新的准则里面,长期待摊费用,这个科目已经取消了。

陈诗晗老师 解答

2020-03-18 22:44

借,主营业务成本,负数
贷,应付账款,负数

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借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 其他应收款 贷 银行存款 是的 借 预付账款 2600 贷 银行存款 2600 是什么发票 借 预付账款 6200 贷 银行存款 借 管理费用 贷 应交税费 进转出
2020-03-18 21:13:48
你好,是的,在借方用负数表示
2018-12-05 15:08:25
你好计入管理费用就可以
2022-06-10 17:39:44
你好;  是的; 你金额小的话; 可以直接做账分录的  计入办公费  
2022-09-06 14:10:41
你好  可以这样处理的 
2022-04-12 19:53:09
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