送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-03-19 10:21

你好,是的,转入营业外收入,你是一般纳税人?

Cardiac 追问

2020-03-19 10:33

是的,我是一般纳税人。但是有个问题我上月转营业外收入没转,我分录做的是借:xxx贷:主营业务收入。       应交税费-应交增值税销项税额,我这个也补了一张确认免征收入的分录借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入-减免税款。但是有个个问题是减免的这部分如何做进项税额转出

小云老师 解答

2020-03-19 10:39

你们那的政策一般纳税人也可以免?如果确定是你就找出免的那部分对应的进项,借:库存商品等  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

Cardiac 追问

2020-03-19 10:52

特殊时期,对部分企业这一块取的的普票收入免征。我上月有个发票收到,销账的进项税,我做的是借:管理费用-xx  应交税费-应交增值税-进项税额  贷:应付账款。我上月进项转出没做,只能这个月补做。

小云老师 解答

2020-03-19 10:57

那你就借:管理费用  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

Cardiac 追问

2020-03-19 10:59

还有一个就是我这个月进项税有一部分,也已经做了进项勾选,但是,我这个月销项税为零。也就是说是零申报,这个月要是补上月进项转出的,还需要交税吗?

小云老师 解答

2020-03-19 11:00

那要看你进项够不够抵转出的部分了

Cardiac 追问

2020-03-19 11:26

比如说我上月专票销项税额是22300元,普票是7000,上月进项抵扣额是19400,加上加计抵减的税后我就没交税。(没交税的原因是普票免税相对应的进项税额未转出)那我这个月做进项转出的金额是7000元呢,还是4634.8元呢

小云老师 解答

2020-03-19 11:32

你抵了多少就转出多少啊。

Cardiac 追问

2020-03-19 12:10

谢谢老师

小云老师 解答

2020-03-19 12:18

不客气,祝你工作顺利

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相关问题讨论
你好,是的,转入营业外收入,你是一般纳税人?
2020-03-19 10:21:12
你好,待认证是没有认证的税额,待抵扣是已经认证的税额没有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
用于办公室,厂房,仓库的进项税可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待认证进项税额,就是这张发票还没有认证,需要认证后,再计入进项税额。 待抵扣进项税额,这个是发票已经进项税额认证,当月不抵扣,下月或以后期间再抵扣。看增值税申报表附表二,填写第3栏的数据。
2020-08-03 16:06:40
你好 待认证一般是收到发票暂时不认证抵扣的 用这个科目 。 待抵扣是辅导期的一般纳税人或者是 一般转小规模的留抵进项税 结转到待抵扣进项税去的
2020-08-03 14:56:50
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