送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-19 10:39

设置单位的就可个人的在工资里面

小飞侠 追问

2020-03-19 10:44

老师,计提时候,借管理费用—社保费,贷应付职工薪酬—社保费,对吗?交社保时候,怎么做分录?

郭老师 解答

2020-03-19 10:46

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款

小飞侠 追问

2020-03-19 10:52

老师,什么情况用“其他应付款”?

小飞侠 追问

2020-03-19 10:53

如果先交社保,后计提用其他应付吗?

郭老师 解答

2020-03-19 11:00

如果先交社保,后计提用其他应付吗
反了
其他应收款

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相关问题讨论
您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
也就是说,你之前计提的这个金额给他计提少了,那么你现在把这个差额给他补计提起来。跨年了,你这个费用类的科目,通过以前年度损益调整来进行替换。
2020-01-21 13:19:39
你好;  你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是  贷方的余额还是借方的余额;这样好判断   
2021-12-06 14:35:52
一般是 借:制造费用 销售费用 管理费用 其他应收款-个人(个人负担社保部分)贷:应付职工薪酬
2015-09-16 12:02:21
你好,借:应付职工薪酬—社会保险费—基本养老保险 -1000 应付职工薪酬—社会保险费—失业保险 -100 应付职工薪酬—社会保险费—工伤保险 -15 借:银行存款 1115
2023-08-17 09:19:04
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