送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-21 20:59

借应付职工薪酬贷营业外收入或者少计提之前多计提冲掉管理费用负数贷应付职工薪酬负数

sunny 追问

2020-03-21 21:00

老师减免的用计提吗

maize老师 解答

2020-03-21 21:02

这个你要是转营业外收入下面就需要之前全额计提,

sunny 追问

2020-03-21 21:17

老师那就交多少计提多少

maize老师 解答

2020-03-21 21:22

是的,这个也可以这个

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相关问题讨论
借应付职工薪酬贷营业外收入或者少计提之前多计提冲掉管理费用负数贷应付职工薪酬负数
2020-03-21 20:59:15
这个可以不做账,你要做计提按之前没有减免计提,减免做借应交税费 贷营业外收入,按减免之后计提做缴纳也可以
2020-04-15 09:05:08
你好,是直接减免么?
2020-03-31 17:37:11
这个1 借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数,2 借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-10 11:09:16
你好,可以先按照缴纳来处理,先计提,放到账上,等后面补缴,
2020-03-10 10:34:59
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