送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-03-22 13:03

那看你填哪张申报表,就是分类不同,企业所得税汇算清缴时,会重新进行费用的分类处理。

七秒的记忆 追问

2020-03-22 13:05

期间费用表那张表格,因为之前我进的管理费用一招待费里全额调增,2019年没收入,所以把招待费进了开办费里

江老师 解答

2020-03-22 14:11

招待费没有收入,这个是全额调整,只能列支收入的60%与收入的千分之一,取最小值,才能在企业所得税税前列支

七秒的记忆 追问

2020-03-22 20:50

税务总局2012年第15号文第5条,不是说筹办期可以将招待费按实际发生额60%计入企业筹办费,并按规定扣除吗?

江老师 解答

2020-03-22 20:52

可以按这个政策执行,在筹建期间是按60%在企业所得税税前列支招待费。

七秒的记忆 追问

2020-03-22 20:55

那开办费招待费有10万,汇算清缴期间费我是不是4万填招待费调增,6万写进管理费用其他里?

江老师 解答

2020-03-22 21:11

那4万元是调增的。6万元是可以在企业所得税税前列支的。就是形成亏损-6万元

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相关问题讨论
那看你填哪张申报表,就是分类不同,企业所得税汇算清缴时,会重新进行费用的分类处理。
2020-03-22 13:03:09
您好,按实际发生额的60%企业所得税全抵扣,但是需要和你们税管员沟通一下,因为有的地方没有收入的话这样填写是比对不通过的
2022-05-11 13:53:10
你好 你们是还没有收入吧,那么全部不可以税前扣除的
2022-05-11 13:42:14
一样的,看的是二级科目业务招待费
2019-06-07 15:27:47
你好,如果你有招待费通过营业费用核算,是包括的
2019-09-06 10:27:39
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