送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-03-24 09:02

您好!如果你想简单点,就只做一个科目,以后查询的时候也方便,就计入应付。否则,按正规操作是应该计入预付。

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-24 09:08

哦,明白了,那如果收到了供应商的材料当月付款和收到发票,这样要通过应付账款过度吗?

宋生老师 解答

2020-03-24 09:11

您好!是的。都是计入到应付账款。

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-24 09:14

老师,我是通过软件记账,如果在没有收到供应商开出的发票,计入借应付账款时,系统会提示往来科目为赤字,这个怎么处理?

宋生老师 解答

2020-03-24 09:28

您好!这个你如果能保存就继续保存,如果不能,则还是计入到预付账款。

哭泣的电灯胆 追问

2020-03-24 09:38

哦,那一般是先把有发票的全部做凭证还是先把付款的全部做了呢?有先后顺序吗

宋生老师 解答

2020-03-24 09:40

您好!没有,严格来说是看你哪个业务发生在前,就先做哪个

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您好!如果你想简单点,就只做一个科目,以后查询的时候也方便,就计入应付。否则,按正规操作是应该计入预付。
2020-03-24 09:02:13
这个的话 一般是用预付账款核算的 当然 和应付账款的话 可以混用
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2018-12-05 10:39:52
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