送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-24 13:27

你好,直接补计提就可以了,用以前年度损益调整

Te Fuir 追问

2020-03-24 13:59

那汇算清缴的时候要怎么处理,谢谢老师

朴老师 解答

2020-03-24 14:01

汇算清缴的时候调减就可以了

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发放工资的时候 借:应付职工薪酬 20 贷:银行存款 20 然后是补计提19年的工资,由于是跨年的,因此需要进入以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 30 贷:应付职工薪酬 这两个分录写完,那个10万就自然显示出来了
2020-02-11 14:52:30
你好!计提工资是计提当月的,比如做9月份的计提的就是9月份的工资
2019-09-29 23:03:43
你好: 可以从现在进行计提。
2016-07-18 17:33:53
您好。您好,借成本费用贷应付职工薪酬。
2021-10-29 18:22:04
您好: 借:管理费用、生产成本等 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 贷:应付职工薪酬
2021-09-16 01:10:57
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