
老师,预付账款做待摊,借:预付账款 -房租贷:银行。拿到发票,借:预付帐款-房租,进项税。贷:预付账款-房租吗?本月还未摊销,等次月摊销时,再借:管理费用等贷:预付账款-房租
答: 你好,这个支付的是几月份的?房租应该就从几月份开始分摊。
老师,19年4月10月分别入预付账款-房租3.7W元。每月摊销6150元,20年3月拿回房租发票5W元。账务怎么处理?
答: 你好 那你们19年每月都按月暂估了费用的吗 ? 只是3月才拿回来发票的 是吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
房租已经预付一年,没有发票,借:预付账款——房租 岱:银行存款——XX银行,摊销时:借:管理费用——房租,岱:预付账款——房租,这样行吗?
答: 你好,没有合法的票据,所得税汇算清缴时要调整哟


vivi 追问
2020-03-26 10:43
meizi老师 解答
2020-03-26 10:45
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2020-03-26 10:47
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2020-03-26 10:55
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meizi老师 解答
2020-03-26 11:05
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2020-03-26 12:56
meizi老师 解答
2020-03-26 13:08