老师,我们进的货多了,对方也开票了,现在我们要退一 问
是,退一部分,也是按照原价开票 答
老师您好,我想问一下我们有一个分包合同,诉讼中,有 问
没法抵扣所得税,你多交税 不可以抵扣的 答
@郭老师,郭老师有在吗? 问
同学你好 什么问题呢 答
关联业务往来报告表,股东借款需要填这个表吗 问
您好,借款这个是不需要的,不用 答
现金存对公账户有风险? 问
您好,这个没有,直接存就可以了 答

请问下,我公司IT部申请的付款今日头条网络费都是先付款一部分,我们都是先借:预付账款,贷:银行存款。发票后面补过来应该怎么做分录?
答: 您好 借:管理费用 贷:预付账款
公司老板帮别人做了一个项目,入了预付账款,借:预付账款 贷:银行存款现在发票收到了,要怎么做分录?但是这个项目没有收入(老板没有跟客户说要收钱,人情单),那应该怎么做分录了?相当于这笔支出是亏损了,谢谢
答: 你好,收到发票做这个分录 借;原材料等科目 贷;预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
购货,先付货款,发票还没有,款还没到,做分录是,借,预付账款,贷银行存款吗?
答: 你好!是的。借预付账款 贷银行存款就可以了。
老师,房租每月计提,借方,成本,贷方,预付账款。付款时,预付账款,贷方,银行存款。7月付了一笔款,没有记账,12月发票到了,怎么做分录,谢谢!
老师,去年12月份,支付一个半月房租,发票1月份到,当时借,预付账款,贷方,银行存款。1月发票到了,我怎么做分录。谢谢老师!
老师 您好 预付店面招牌的时候做的分录是:借:预付账款:10000元 贷:银行存款:10000元 现在发票开回来38000元 怎么做账啊 需要摊销嘛 摊销的话怎么做分录啊


. 追问
2020-03-27 12:12
郭老师 解答
2020-03-27 12:18
. 追问
2020-03-27 15:03
郭老师 解答
2020-03-27 15:06