送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-28 09:42

你好, 一般差额不能补开  实际是销售了才可以开发票

爱北北° 追问

2020-03-28 09:47

是退钱,退这个百分之3税点的款,退给人家,贷方是现金,借方是什么?是合同签订的是16的发票,钱也给了,跨月干好设备发货,发货的时候开的票,开票时税务降点了,成了13的发票,只能开了13的发票,这个差额给人家退回去钱

玲老师 解答

2020-03-28 09:54

实际 退的是现金贷方是现金 银行退的贷方就是银行存款

爱北北° 追问

2020-03-28 09:56

老师,借方记什么??

玲老师 解答

2020-03-28 10:07

你原来收款时分录 咋写的

爱北北° 追问

2020-03-28 10:14

收款时:借 :银行存款11600 贷方:应收账款11600、  发货时 借方:发出商品 11600 贷方:应收账款11600.开票时 借方:发出商品11600 贷方 :营业收入 10265.49 应交增值税1334.51 。对方要求退265.49、所以应该是  贷:营业收入-265.49  贷:银行存款 265.49.

玲老师 解答

2020-03-28 10:29

收入是不含税的金额不变,你把多记的税款红冲了     
借 :银行存款11600 贷方:应收账款11600、 发货时 借方:发出商品 11600 贷方:应收账款11600. 这些都红冲265.49金额
发出商品11600 贷方 :营业收入 10265.49 应交增值税1334.51  这个分录 收入金额不变 另外两个科目是冲265.49金额

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相关问题讨论
你好, 一般差额不能补开 实际是销售了才可以开发票
2020-03-28 09:42:02
你好,你是说16%税率是否在13%税率当期抵扣掉吗
2019-04-23 10:13:36
按照不含税价格不变的原则,对应确认剩余应付应收款项。
2020-01-09 22:46:15
不开票价格122169.5这个是不含税的吗
2019-07-03 01:35:52
冲回暂估按发票做就可以你之前咋做现在就做科目不变数字是负数就可以
2018-12-26 17:33:03
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