送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-03-28 11:58

这个的话   100万元   记入其他应收款
返还   借:银行存款     90   管理费用      10      贷:其他应收款    100

壮观的纸鹤 追问

2020-03-28 12:01

如果这笔款是甲方交100万,社保退回给乙方90万抵工程款,这样的话咋记。。借:银存  贷:营业外收入??

许老师 解答

2020-03-28 12:05

你现在,是为甲方还是乙方做账呢?会计主体,要明确一下

壮观的纸鹤 追问

2020-03-28 12:06

乙方做账

许老师 解答

2020-03-28 12:08

这样的话,甲方交100万元,与你没关系了。    至于90万元,转到乙方,抵消工程款,则
借:银行存款    90    贷:应收账款   90

壮观的纸鹤 追问

2020-03-28 12:57

那这90万不属于收入嘛?怎么平这个应收账款

许老师 解答

2020-03-28 13:43

你们在施工的过程中,是要确认应收账款的呀
借:应收账款    贷:工程结算

壮观的纸鹤 追问

2020-03-28 13:46

。。没设工程结算科目,开票确认收入

许老师 解答

2020-03-28 13:48

这样的话,借:应收账款    贷:主营业务收入    应交税费       也是有应收的呀

壮观的纸鹤 追问

2020-03-28 13:49

好,谢谢老师

许老师 解答

2020-03-28 13:51

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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