员工预支款3000元,报销时费用为3800元,核销时做账: 问
首先,欠钱需要归还给员工才行呢。 答
老师,我卡到月末成本结转这儿了,一般按什么结转 问
就是利润表的损益科目的余额结转为0 答
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来, 问
你好,那个2万需要付款不呢? 答
老师,请问年底的进项税没抵扣完税需要结转么?如果 问
借应交税费缴增值税,转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项。 这个做不做都可以的。 答
老师好,应收账款的科目余额在借方表示客户还没有 问
你好,理解的没有问题。 答
我现在新入职了一家公司,我翻看前几个月的账,五月份发四月的工资,会计在五月的账里计提四月工资,并发放四月工资。这么做合理吗? 应该要在四月账里就计提工资吧…
答: 你好,工资是按月计提的,四月份的工资应该在四月计提,
老师,企业每月末最后一个工作日发放工资,那是不是可以理解为公司会计上个月末计提工资,然后下个月底发放,就是压了一个月工资,对吗?
答: 你好,你看你发工资是发的上月的吗?是的话就是压一个月
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,每月工资都是下月发放,但会计都是下月发多,计提多少,这样做对吗?
答: 发工资的当月计提吗
kjxtcf 追问
2020-03-28 18:21
郭老师 解答
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