送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-31 11:42

你好  借固定资产贷在建工程 尽快取得发票  不然汇算要调整

向日葵 追问

2020-03-31 11:43

什么意思

meizi老师 解答

2020-03-31 11:45

你好  你不是竣工了吗   那么你需要把在建工程转固定资产去核算的  次月要开始折旧了

向日葵 追问

2020-03-31 12:29

老师,分录 借 固定资产一暂估2000万  贷 在建工程 500万   应付账款一暂估应付账款1500万,这样做对吗

meizi老师 解答

2020-03-31 12:33

你好   你挂的应付账款 是还没支付的部分吗 。   你这个应付账款1500万是什么情况 什么业务

向日葵 追问

2020-03-31 12:34

没收到发票没

向日葵 追问

2020-03-31 12:35

支付

meizi老师 解答

2020-03-31 12:43

你好 没有收到发票实际发生的也得计入在建工程 去做的  你结转是直接从在建工程来转的

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什么意思
2020-03-31 11:43:12
如果在建工程已经完工验收,就要转入固定资产,借:固定资产 贷:在建工程
2018-11-12 14:35:12
你好,借:在建工程 贷:银行存款等 完工时分录:借:固定资产,贷:在建工程
2021-05-12 20:22:31
您好同学你没过来的话,那是不是你在建工程这个数据是不准确的。
2022-03-17 11:19:09
您好 固定资产还没有收到 可以暂时不做账务处理
2020-07-09 09:56:34
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