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棒棒糖
于2020-04-02 14:41 发布 683次浏览
桂龙老师
职称: 中级会计师
2020-04-02 14:42
把少记的167补上去就可以了。
棒棒糖 追问
2020-04-02 14:44
分录怎么做
内账
桂龙老师 解答
2020-04-02 15:30
少记了167的应收账款,应收账款对应的是主营业务收入。借应收账款167贷主营业务收入167
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应收期初数与实际少了167元,也就是说应收挂帐帐面数少了167元,如何进行调整,我是做内账
答: 把少记的167补上去就可以了。
账上应收,应付都实际应收,应付不符,怎样做调整?
答: 你好,是什么情况造成的账实不符的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
之前会计的应收账和实际的有很大差异,那么我现在应该怎么做调整呢
答: 你好,是什么原因导致应收账款账实不符?
老师,我们公司决定外账和内账并一块,但是外账往年留下来的有应收应付,但是实际内账已经不存在了,这些怎么处理呢?
讨论
应收账款实际是0,账上是-6000,怎么调整
我的应收账款和应付账款的实际数与软件不符,怎么调整呢?应收账款实际数是128169.软件数是120299.应付账款实际数是218547.软件数是222007,我需要怎么做分录调整?
怎么调整?其他应付200万,实际只有2万,其他应收150万,实际5万,应该怎么调账?
老师你好,公司是一家酒店内的宴席餐厅,三月份的应收餐饮款项是218061元,实际账户只收到194533.03元,未达银行款项怎么做内账呢?
桂龙老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2020-04-02 14:44
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2020-04-02 15:30