送心意

朴老师

职称会计师

2020-04-03 11:56

收到发票之后冲销暂估的,按照收到的发票来做账

哭泣的电灯胆 追问

2020-04-03 11:59

之前是按含税价入库的,就相差一个税额,在全部用完的情况下,这个具体怎么分录呢?

朴老师 解答

2020-04-03 12:00

把暂估的原分录原数据红冲了就行了,然后按你收到的蓝字发票做分录

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