送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-08 09:46

多交的钱计入其他应收款 4月份的时候冲减

QQQ???? 追问

2020-04-08 09:48

需要调整2月凭证么? 借其他应收款 贷 管理费用 和其他营收 这样对吗?

轶尘老师 解答

2020-04-08 09:49

是的   多交的钱计入其他应收 其他的都是正常计提

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相关问题讨论
多交的钱计入其他应收款 4月份的时候冲减
2020-04-08 09:46:12
你好,冲销掉支付时的分录,编制正确的分录
2019-12-18 16:44:42
;,1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-11-02 15:35:45
计入管理费用一环卫费
2018-11-01 18:25:42
你好 用的 区分开的
2021-09-03 10:09:08
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