
老师,我公司从供应商买的商品,对方给了含税45200元的销售折让,进项税转出金额是5200元,冲成本,这笔怎么做分录
答: 借:库存商品 -40000,贷:应付账款 -45200 ,应缴税费—应缴增值税—进项税转出 5200 借:主营业务成本 -40000,贷:库存商品 -40000
老师,你好。请问进项税转出的分录怎么做呀,是供应商被国税查了,要我司做转出。
答: 借管理费用/库存商品 贷应交税费应交增值税进项税额转出。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
已抵扣增值税进项税已做转出分录,供应商开票时,作借:应交税费--进项税3%.贷:应付帐款;转出时借:库存商品,贷:应交税费--进项税转出,但要补交这部分税款,怎样作分录
答: 这个是在当月计算应交增值税时,就补缴出去了


花开半夏 追问
2020-04-08 16:50
辜老师 解答
2020-04-08 16:51