送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-09 18:37

你不用做上交社保那笔凭证的

Helen 追问

2020-04-09 18:40

老师我这样做你看对吗?只计提医疗保险部分。然后因为银行未扣款,所以就不用做付款那笔分录。就这样一直计提挂在账上,什么时候银行扣款,再做付款的分录

辜老师 解答

2020-04-09 18:43

是的,你的理解是对的

Helen 追问

2020-04-09 18:49

老师那我实发工资是把员工个人承担的社保部分扣下来了,但是实际员工的社保银行未扣款,那我账务关于应发和实发该怎么挂帐呢?以前是借:应付职工薪酬_工资,贷:其它应收款-代垫职工社保,贷:银行存款。现在该怎么挂帐呢?

辜老师 解答

2020-04-09 18:52

你发工资扣除下来,确认其他应收款,实际还没有上交,就暂时不用处理,形成对应余额就可以了

Helen 追问

2020-04-09 18:54

哦,老师您的意思就是按照我上面这样做吗?先挂在其它应收款-代垫职工社保,等以后银行扣款的时候再一起冲掉对吗?

辜老师 解答

2020-04-09 18:55

是的,你的理解是对的

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2019-01-13 20:50:51
二月份借管理费用,工资社保贷应付职工薪酬,三月份借应付职工薪酬其他应付款贷银行存款。
2020-04-24 15:34:01
你好,这一分的差额计入管理费用
2019-10-29 14:52:52
你不用做上交社保那笔凭证的
2020-04-09 18:37:41
您好,社保补提,借,管理费用-社保等科目,贷,应付职工薪酬-社保。扣款时,借,应付职工薪酬-社保,待,银行存款。
2017-10-03 15:43:02
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