送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-10 13:10

抵税的话,贷方是其他收益哦

A+李晨鸣沉香 追问

2020-04-10 13:12

好的,应交税费的三级科目是进项税 没错吧,抵税时分录是直接做管理费用后面的凭证上吗

许老师 解答

2020-04-10 13:15

借:应交税费-抵减税额      贷:其他收益     这样,就可以了
嗯嗯,是做在后面的

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相关问题讨论
你好,借管理费用贷进项税额转出。
2022-02-09 16:48:36
你好,是的,当月要做的, 借:管理费用——办公费 贷:其他应付款 , 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用——办公费
2020-06-30 11:25:38
抵税的话,贷方是其他收益哦
2020-04-10 13:10:44
你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用科目换成长期待摊费用科目才是的,其他的是正确的
2019-10-06 09:54:02
你好! 对的。
2019-10-06 09:48:53
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