送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-13 10:00

您好
请问前面的正数发票入账了么

哭泣的电灯胆 追问

2020-04-13 10:01

入账了的,前面进项抵扣了,跨月又开来了负数发票和正确的发票

bamboo老师 解答

2020-04-13 10:03

那红字发票要做下账务处理的

哭泣的电灯胆 追问

2020-04-13 10:07

那需要做哪些具体的分录呢,采购的原材料

bamboo老师 解答

2020-04-13 10:08

您原来分录怎么写的

哭泣的电灯胆 追问

2020-04-13 10:47

借,原材料,应交税费,贷应付账款

bamboo老师 解答

2020-04-13 10:50

借:原材料 借方红字
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
贷:应付账款 贷方红字 
然后再根据蓝字发票写一份蓝字分录

哭泣的电灯胆 追问

2020-04-13 11:39

那摘要要怎么写合适呢?

bamboo老师 解答

2020-04-13 11:50

摘要可以写收到红字分录入账

bamboo老师 解答

2020-04-13 11:51

摘要可以写收到红字发票入账

上传图片  
相关问题讨论
您好 请问前面的正数发票入账了么
2020-04-13 10:00:08
借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出
2020-03-31 17:46:25
你好,购入的吗?你之前认证了嘛
2018-11-30 14:20:26
您好!操作上是可以。
2016-12-21 16:46:31
借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-21 14:37:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...