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建筑企业,如果没有发票进来材料,就做借预付账款,贷银行存款,等发票回来就做,借原材料,进项税额,贷预付账款,入成本,就是借工程施工,贷原材料。。。这样对吗?
学习中♡
2020-04-14 08:07发布
999+ 次浏览
老师解答
辜老师
|
官方答疑老师
职称:
注册会计师,中级会计师
2020-04-14,08:08
是的,是这样账务处理的
学习中♡ (提问者) :
那要是劳务费用呢?人工费
辜老师 (答疑老师) :
借,工程施工,贷,应付职工薪酬~工资
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要做进项税额负数,调整到预付账款科目。 借:预付账款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-11-28 10:27:18
可以的,就是最好写清明细 工程施工——合同成本——直接材料
2018-04-12 16:35:56
是的,是这样账务处理的
2020-04-14 08:08:20
收到发票就可以,你的分录是正确的
2020-03-27 16:41:16
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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以前付给供应商货款,正常分录是 借:预付账款 贷:银行存款, 但是代理会计给做成,借: 预付账款 、应交税费-进项税额 贷:银行存款了。现在这个进项税额我怎么调整到预付账款里好呢,是做进项税额红字,还是做进项税额转出?
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要做进项税额负数,调整到预付账款科目。 借:预付账款 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
可以的,就是最好写清明细 工程施工——合同成本——直接材料
是的,是这样账务处理的
收到发票就可以,你的分录是正确的
可以的,可以这么做的。
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