送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-04-15 21:51

你好!

需要的。

追问

2020-04-15 21:51

能说一下分录吗?

蒋飞老师 解答

2020-04-15 21:54

你的暂估分录是怎么做的呢

追问

2020-04-15 21:54

借:销售费用  贷:库存现金

蒋飞老师 解答

2020-04-15 21:58

发票到
先冲红
借:销售费用 
贷:应付账款
(金额用负数表示)

蒋飞老师 解答

2020-04-15 21:59

然后再根据发票
借:销售费用 
贷:应付账款

追问

2020-04-15 22:05

这样费用就是2020年的了?2019年还需要纳税调整吗?

蒋飞老师 解答

2020-04-15 22:10

你好!
汇算清缴前,有发票了就不用纳税调整了

追问

2020-04-15 22:13

不需要用以前年度损益吗?红冲后直接做费用不会误认为是当期费用吗?

蒋飞老师 解答

2020-04-15 22:22

你好!

不用的,没有影响的,放心吧

追问

2020-04-15 22:22

好的,谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-04-15 22:25

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
你好! 需要的。
2020-04-15 21:51:27
你直接做在今年的账里就行的,
2020-04-16 09:31:39
同学你好 之前暂估的原分录负数红冲然后按照收到的发票来做
2022-01-04 16:57:28
您好,一般情况下,金额不大的话,作为收到发票当年的费用处理即可,如果费用较大的话,做分录,借,以前年度损益调整,贷,银行存款等科目。
2020-01-29 08:36:27
你好,之前汇算清缴调增了嘛
2020-01-28 22:26:39
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