送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-04-21 08:06

你2月减免了,可以冲减费用的,借,费用  负数,贷,应付职工薪酬~社保  负数

辜老师 解答

2020-04-21 08:07

3,4单位部分正常计提,缴纳的时候,单位部分,按实际扣款的金额借,应付职工薪酬~社保,其他应收款~个人社保,贷,银行存款

阳光 追问

2020-04-21 11:30

辜老师 快帮我看看 我二月的分录是这么做的  三月咋做呢

辜老师 解答

2020-04-21 11:58

3月实际付款金额小于减免的社保额,是吧

阳光 追问

2020-04-21 12:02

是的  3月只扣了300多  抵不完,然后4月扣了800多,又抵一部分。

辜老师 解答

2020-04-21 12:31

那你这个差额就是应付职工薪酬~社保的负数

阳光 追问

2020-04-21 13:27

辜老师 看一下我刚刚发给你的图片  麻烦帮我写一下相关3月应做的所有分录。包括冲减的分录, 计提三月社保,缴纳社保。 发放2月工资。

辜老师 解答

2020-04-21 13:56

你其他的上面的都是对的啊
3月支付的时候,借,应付职工薪酬~社保-835.44,其他应收款~个人社保1197.92,贷,银行存款362.48

阳光 追问

2020-04-21 15:16

好的好的 我跟你确认一下 谢谢老师

辜老师 解答

2020-04-21 15:35

好的,客气,帮到你就好

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你好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款或现金
2017-09-30 13:09:00
你2月减免了,可以冲减费用的,借,费用 负数,贷,应付职工薪酬~社保 负数
2020-04-21 08:06:53
减免社保账务处理如下: 收到已征收社会保险费的退费,单位缴费部分的社保根据退费金额冲回计提和上交分录,分录参考如下: 借:应付职工薪酬——养老、医疗等保险(单位承担部分) 贷:管理费用、生产成本等 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——养老、医疗等(单位承担部分)
2020-07-14 14:45:20
你好!发放产假员工工资:借:银行存款 贷:其他应收款 收到津贴:借:其他应收款 贷:银行存款
2017-04-05 10:36:02
你好,是退的今年缴纳的,还是以前年度缴纳的 ?
2019-07-30 09:00:37
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