送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-04 18:52

你好,您付款时的分录是怎么做的?

张文华 追问

2020-05-04 18:57

借:工程物资,进项税额,贷:银行存款(正数)贷:银行存款负数

立红老师 解答

2020-05-04 19:04

你好,发票的金额也是多开了么,?如果发票金额也是多开了,现在退回多余的款项,对方应给您方开红字发票,然后您方冲减工程物资和进项税额

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相关问题讨论
你好,您付款时的分录是怎么做的?
2020-05-04 18:52:13
借;应付账款 贷;银行存款 你好,付款就只需要做这个分录就是了的
2018-04-03 17:17:25
借应付账款,贷银行存款,根据你付的是什么,钱住对应的科目就可以了。
2020-01-12 17:15:24
看是收的哪个公司的款,需要查清后再做账务处理,属于银行代你们收的款
2017-10-09 13:22:10
借;其他应收款 贷;银行存款100000元 借;应付账款 贷;其他应收款 100000元
2017-06-23 09:39:08
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