送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-08 15:04

你好   红冲是什么情况。  是同一个客户下面的往来账吗

口口咯~ 追问

2020-05-08 15:25

一次工程未付款,年末将预付账款转入其他应付款贷方
后来工程又来了一份补充合同,再做一次,借:长滩,其他应付款借方红冲

口口咯~ 追问

2020-05-08 15:25

不知道这么说老师能理解吗

口口咯~ 追问

2020-05-08 15:26

我不理解的是为啥要借方红冲

meizi老师 解答

2020-05-08 15:29

你好  都是同一个客户吗 ? 你预付账款怎么做分录的   借费用或者成本贷预付账款    借预付账款 贷其他应付-贷方          借长期待摊费用      借其他应付款   负数 ???

口口咯~ 追问

2020-05-08 15:31

是的,是同一个客户,

口口咯~ 追问

2020-05-08 15:32

口口咯~ 追问

2020-05-08 15:32

大致是这样的,您看下

meizi老师 解答

2020-05-08 15:58

你好 没看懂为什么要这样来做  。    你去挨着检查下这个业务    把凭证后面的附件挨着拿来理下数据

口口咯~ 追问

2020-05-08 16:04

/:ok 好的

meizi老师 解答

2020-05-08 16:09

你到时记得先去看看凭证后面的附件 以及发票的金额 在理凭证

口口咯~ 追问

2020-05-08 16:43

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-08 16:48

没事的 希望能帮到你

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