老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
1、固定资产转入清理借:固定资产清理(固定资产净值)累计折旧贷:固定资产2、出售收入借:银行存款/库存现金贷:固定资产清理应交税费-应交增值税3、结转固定资产处置损益 借:固定资产清理 贷:营业外收入固定资产清理这个分录对吗
答: 您好 根据最新会计准则 最后一笔分录这么写 借:固定资产清理 贷:资产处置损益
销售固定资产借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产借:银行存款贷:固定资产清理应交税费——应交增值税借:资产处置损益贷:固定资产清理我想问的是:贷:应交税费-应交增值税 这步是要怎么理解
答: 你好,就是固定资产清理需要根据情况价款计算缴纳增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,我是昨天向你咨询处置固定资产的学生未提完折旧将固定资产出售1、转入固资清理借:固定资产清理 346309.83 累计折旧 137490.17 贷:固定资产 (购买时价税合计款) 483800 2、出售固定资产价款借:银行存款 467259.83 贷:固定资产清理 413504.27 应交税费—应交增值税(销项税额) 53755.563、固定资产清理转入资产处置损益为贷方余额是清理的净收益借:固定资产清理 67194.44 贷:资产处置损益 67194.44
答: 你好,看到了你的会计分录了