送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-05-11 13:34

你好
你们公司
借;其他应收款,贷;银行存款
借;应付职工薪酬,贷;其他应收款
对方公司
借;银行存款,贷;其他应付款
借;其他应付款,贷;银行存款

义气的朋友 追问

2020-05-11 13:37

不用开发票吗

义气的朋友 追问

2020-05-11 13:38

我们公司不用做成本和费用吗

邹刚得老师 解答

2020-05-11 13:41

你好,这个是代收代付款项,不需要开具发票
你们公司需要做一笔计提工资分录,会计入费用或其他科目核算

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借:管理费用-工资  11000 制造费用-工资 68000   贷:应付职工薪酬-工资79000 借:应付职工薪酬-工资79000  贷:其他应收款-社保个人部分5710.4%2B1070.7=6781.1      应交税费-应交个人所得税 50.58      银行存款72168.32  
2021-04-13 10:35:00
你好 你们公司 借;其他应收款,贷;银行存款 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 对方公司 借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款
2020-05-11 13:34:55
计提借管理费用等贷应付职工薪酬,发工资借应付职工薪酬贷银行存款等,如果不发就不用做发工资的分录
2020-04-12 08:19:08
借应付职工薪酬五万贷银存 退回借银存贷应付职工薪酬
2019-11-05 18:05:49
你好 按实际发的记账 ,没发的 继续 挂着
2022-03-23 09:11:21
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